Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
  • IČO: 36536776
  • Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001567/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 77,70 € 20.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001598/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 34,65 € 29.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001678/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 36,73 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001750/2020 Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 30,39 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
2000001723 Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 4 999,00 € 21.12.2020 28.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001911/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 62,43 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001924/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 14,17 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100002311/2018 Chlieb, pečivo 122018, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 332,96 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
3100000022/2019 Chlieb, pečivo 012019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 33,42 € 15.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3100000056/2019 Chlieb, pečivo 012019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 145,42 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3100000146/2019 Pekárenské výrobky 012019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 242,22 € 05.02.2019 06.03.2019 Faktúra
3100000176/2019 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 151,54 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
3100000242/2019 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 240,24 € 26.02.2019 20.03.2019 Faktúra
3100000294/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 228,97 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
3100000381/2019 Chlieb, pečivo 03 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 154,59 € 19.03.2019 10.04.2019 Faktúra
3100000412/2019 Chlieb, pečivo 03 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 258,69 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
3100000465/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 Stavebné práce, opravárenské práce 270,50 € 03.04.2019 29.04.2019 Faktúra
3100000602/2019 Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 271,02 € 17.04.2019 29.05.2019 Faktúra
3100000619/2019 Chlieb, pečivo 04 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 235,89 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
3100000686/2019 Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 126,69 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »