Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000785/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 36,98 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
3100000903/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 72,84 € | 02.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
3100000986/2021 | Chlieb, pečivo,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 168,53 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
3100001034/2021 | Chlieb, pečivo 07 2021, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 92,98 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
3100001059/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 57,11 € | 27.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
3100001196/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 37,54 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001195/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 133,72 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001224/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 23,73 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001307/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 223,63 € | 07.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001377/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 120,79 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001411/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 123,41 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001488/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 235,17 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001566/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 101,76 € | 14.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001603/2021 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 100,77 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001690/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 245,38 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001826/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 108,70 € | 24.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
3100001942/2021 | Clieb, pečivo, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 27,74 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
3100002005/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 34,89 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
2000001908 | Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 4 999,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100002511/2019 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 327,53 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |