ETN Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002076/2018 | Letenky 112018, SK OLAF | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 4 632,45 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002077/2018 | Letenky, ubytovanie 112018, SBFN | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 928,33 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002075/2018 | Ubytovanie 112018, SOP OPNS OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 118,00 € | 06.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002249/2018 | Letenky 122018, SK OLAF | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 609,95 € | 21.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002250/2018 | Ubytovanie 122018, SOP OPNS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 175,00 € | 21.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
3100000098 | Letenky, ubytovanie, AK EŠIF OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 186,96 € | 02.02.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000099 | Poistenie liečebných nákladov, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 7,20 € | 02.02.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000100 | Letenky, ubytovanie 012017, ONG | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 2 171,64 € | 02.02.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000102 | Letenky 012017, OKMBŠ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 353,29 € | 02.02.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000101 | Ubytovanie 012017, SKPK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 578,67 € | 02.02.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000258 | Poistenie liečeb.nákladov 022017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 7,20 € | 02.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000259 | Letenkz, ubytovanie 022017, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 2 244,00 € | 02.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000260 | Letenky 022017, OŠSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 211,65 € | 02.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000518 | Letenky 032017, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 053,28 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000516 | Letenky 032017, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 683,93 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000517 | Poistenie liečebných nákladov 032017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 50,40 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000522 | Letenky, ubytovanie 032017, KVSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 887,40 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
3100001428 | Poistenie liečebných nákladov, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 21,60 € | 03.08.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||
3100001690 | Ubyt.na zahr.prac.ceste 082017, SSSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 954,02 € | 06.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
3100001687 | Poistenie liečebných nákladov 082017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 7,20 € | 06.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |