ETN Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31379508
  • Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001564/2019 Ubytovanie pre NS RŠS 08 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 88,29 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
3100001565/2019 Ubytovanie pre NS USVNM 08 2019, USVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 647,84 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
3100001566/2019 Letenky NS OGN 08 2019, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 282,92 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
3100001567/2019 Letenky NS RŠS 08 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 950,64 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
3100001793 Letenky NS SFP OPTP 09 2019,SFP OPTP a EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 340,02 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001794 Letenky pre NS RŠSv 09 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 001,54 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001796 Letenky SPKKM v 09 2019, SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 978,37 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001797 Letenky pre NS SK v 09 2019, SK OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 998,82 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001787 Ubytovanie pre NS RŠS v 09 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 489,18 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001788 Ubytovanie pre NS SPKKM v 09 2019,SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 419,67 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001789 Ubytovanie pre NS SK v 09 2019, SK OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 481,48 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001792 Letenky pre NS OGN v 09 2019, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 109,00 € 10.10.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001790 Letenky pre NS ISA v 09 2019, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 757,00 € 10.10.2019 26.11.2019 Faktúra
3100002074/2019 Ubytovanie pre SPKKM za 10 2019, SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 592,64 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002077/2019 Letenky pre SNM za 10 2019, SNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 607,02 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002069/2019 Letenky pre RŠS za 10 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 443,13 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002070/2019 Ubytovanie pre RŠS za 10 2019, RŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 781,90 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002071/2019 Letenky pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 3 203,60 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002072/2019 Ubytovanie pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 414,34 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
3100002073/2019 Letenky pre SPKKM za 10 2019, SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 407,77 € 11.11.2019 29.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »