ETN Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002523/2019 | Ubytovanie za 12 2019. SPKKM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 378,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
3100002524/2019 | Ubytovanie za 12 2019, SK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 445,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
3100002522/2019 | Letenky za 12 2019 SK, SK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 803,28 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
3100000121/2020 | Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 713,96 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | ||||
3100000326/2020 | Letenky 02 2020, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 037,92 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||
3100000327/2020 | Letenky 02 2020, SK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 397,92 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||
3100000340/2020 | Letenky 02 2020, SFP OPNS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 755,92 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
3100000762/2019 | Letenky za 04 2019, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 954,58 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000763/2019 | Letenky za 04 2019, ISA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 284,30 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000764/2019 | Letenky za 04 2019, OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 270,64 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000765/2019 | Letenky za 04 2019, RŠS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 264,10 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000766/2019 | Letenky za 04 2019, SK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 564,23 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000767/2019 | Letenky za 04 2019, SŠSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 314,13 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000768/2019 | Ubytovanie 04 2019, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 428,54 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000769/2019 | Ubytovanie 04 2019, SŠSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 230,85 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
3100000761/2019 | Letenky za 04 2019, SFP OPNS, OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 488,14 € | 16.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||
3100000922/2019 | Ubytovanie pre NS SPKKM 05 2019, SPKKM OPK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 134,00 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
3100000928/2019 | Letenky 05 2019, KBR | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 668,41 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
3100000929/2019 | Letenky 05 2019, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 668,41 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
3100000921/2019 | Ubytovanie pre NS SVL 05 2019, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 151,75 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |