Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002259/2022 Oprava MV BT860DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 606,23 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002258/2022 Kompl.tech.zab.simultánneho tlmočenia,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 2 451,00 € 30.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002257/2022 Zabezp.dohľadu nad faktormi práce, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 2 880,00 € 29.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002256/2022 Videoprojektor Viewsonic DLP, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WebComs s.r.o. 134,06101SpišskáStaráVes 983,30 € 29.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002255/2022 Oprava tepovača Kärcher Puzzi 100,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 139,90 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002254/2022 Stravné poukážky, 11/2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 24 802,50 € 28.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002253/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 130,36 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002252/2022 Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 15 003,06 € 29.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002251/2022 Oprava MV BL064SJ, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 400,56 € 29.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002250/2022 Publikácia o výšivkách zo 100 región.SR,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ahaslovakia s.r.o. 13-2,01701PovažskáBystrica 830,00 € 28.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002249/2022 Tonery do tlačiarní, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 6 116,40 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002248/2022 Pramenitá voda,výd.vody 11 a 12 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 107,64 € 29.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002247/2022 Spotreba elek.energie, 10/2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 45,88 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002246/2022 Nájom nebyt.priestorov, 10/2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 626,06 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002245/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 860,63 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002244/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 146,68 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002243/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 81,02 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002242/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 523,15 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002241/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 26 758,20 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002240/2022 Prev.kont.pož.zar.ÚZ Banská Bystrica,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 84,55 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002239/2022 Prev.kont.pož.zar.ÚZ Limb.,Ždiar,KE,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 822,10 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002238/2022 Palubné občerstvenie, BA-Brusel-BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 694,05 € 25.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002237/2022 Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 12 450,00 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002236/2022 Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 23.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002235/2022 Právne služby október 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 084,00 € 23.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002234/2022 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 116,33 € 24.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002233/2022 Stojany veľké na meno,štátny znak, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 3 204,00 € 24.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002232/2022 Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 166,08 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002231/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002230/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 20.10.2022 12.12.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »