Faktúra č. 3100002232/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100002232/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 1 166,08 €
  • Identifikácia objednávky: 1000004525
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004525 Oprava vodovodného potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 1 166,08 € 07.11.2022 18.11.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť