Faktúra č. 3100001202

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001202
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky 062017, ÚZ HB
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 135,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000000439
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000000439 Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 2 000,00 € 01.02.2017 06.02.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť