100200207 |
Program Multisport |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
728,19 € |
11.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200206 |
Právne poradenstvo |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. |
36863360 |
Právne a konzultačné služby |
720,00 € |
10.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200202 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200203 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200204 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
700200003 |
Online školenie - 2 osoby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DataScript, s.r.o. |
46577459 |
Iné |
2 093,00 € |
09.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200200029 |
Rozšírenie IS Softip PROFIT PLUS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 000,00 € |
09.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200205 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
252 119,59 € |
09.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200198 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 903,88 € |
08.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200199 |
Mobilný telefón |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko s.r.o. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200201 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
08.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200195 |
Servis pokazeného notebooku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
C.C.C. s.r.o., |
31318177 |
Iné |
60,00 € |
05.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200197 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
147,43 € |
05.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200196 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL, s. r. o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
05.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200190 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
04.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200189 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
156,00 € |
04.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200191 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
04.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200193 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
1 290,13 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200192 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
34 057,52 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200194 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,13 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100200188 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Iné |
102,59 € |
03.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200187 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
380 915,35 € |
02.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200200027 |
Žiariče 3ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
Iné |
1 083,60 € |
01.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200200026 |
Evidencia jedn. prev. modelu v prostredí JIRA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
stengl a.s. |
35873426 |
Iné |
31 776,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200184 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200185 |
Ochranné pomôcky, dávkovač na dezinfekciu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
229,80 € |
01.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200186 |
Kancelársky materiál |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 678,09 € |
01.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
857200003 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 155,60 € |
01.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100200183 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
978 285,60 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200200028 |
Poradenské služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ernst & Young Law s. r. o. |
47255960 |
Iné |
161 721,60 € |
01.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |