Faktúra č. 100200183

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200183
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby prevádzky a aplikačnej podpory modulov ÚPVS
  • Dátum doručenia: 01.06.2020
  • Celková hodnota: 978 285,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002 /Dod. č. 7./
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť