SATRO, s.r.o.
Informácie
- Názov: SATRO, s.r.o.
- IČO: 31335161
- Adresa: Polianky 9, 844 37 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002488/2018 | Dodávka TV signálu v pr.ÚZHB 122017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 09.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | ||||
3100000786/2018 | Príjem digit. TV poskyt. služieb, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 139,00 € | 16.04.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | ||||
3100003167 | Telekom.služby, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 11.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
3100000126 | Príjem dig.TV signálu Bôrik 012017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 06.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | ||||
3100000287 | Telekom.služby, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 06.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000559 | Poskytovanie telekom služ. 032017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 07.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||
3100000789 | Zabez.dodávky signálu, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 12.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||
3100000932 | Zabezp.dodávky TV signálu 052017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 05.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||
3100001254 | Príjem digitál. TV 062017 Bôrik, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 11.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | ||||
3100001414 | Telekom.služby, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 04.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
3100001662 | Telekomunikačné služby, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 12.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
3100001876 | Príjem digit. TV signálu Bôrik 092017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 10.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
3100002068 | Dodávka TV signálu ÚZ HB 102017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
3100002273 | Dodávka TV signálu ÚZ HB 112017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
3100002454 | Dodávka TV sign. UZ HB 112017, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
170/2016 | Poplatok za poskytnuté služby za 12/2015 - káblová televízia | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 27.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
196/2016 | Poplatok za poskytnuté služby za 1/2016 - káblová televízia | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 03.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
101/2016 | Príjem digitálneho televízneho vysielania 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
209/2016 | Prevádzkovanie káblovej televízie za obdobie 2/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 04.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | ||||
321/2016 | Príjem digitálneho televízneho vysielania 1/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 11.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra |