KON-RAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD, s.r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002590/2018 | Dodávka alko a nealko výr. 122017, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 534,79 € | 29.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000157/2018 | Prenáj. výdajníka Štandard 012018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 09.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
3100000197 | Dodávka nápojov 012018, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 398,23 € | 19.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000201 | Dodávka nápojov 012018, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 192,29 € | 19.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000270 | Prenájom výdajníka 022018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
3100000162 | Dodávka nápojov 012018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 16,20 € | 13.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000163 | Dodávka nápojov 012018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 4 460,12 € | 13.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000190 | Dodávka alko a nealko náp. 012018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 9 011,52 € | 16.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
3100000323/2018 | Dodávka alko a nealko náp. 022018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 3 242,76 € | 12.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
3100000416/2018 | Dodávka alko a neal. náp. 022018, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 438,89 € | 12.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
3100000389/2018 | Nápoje, tabakové výrobky 022018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 6 237,36 € | 12.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
2000000867 | Tabakové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 5 000,00 € | 16.04.2018 | 27.04.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
3100000417/2018 | Dodávka alko a neal. náp. 022018, ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 284,57 € | 27.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
3100000497/2018 | Dodávka alko a nealko výr., OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 2 981,06 € | 10.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000537/2018 | Dod.nealko, alko nápojov, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 10 024,20 € | 12.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000582/2018 | Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 185,66 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000583/2018 | Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 361,62 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000578/2018 | Dodávka alko a nealko výr., ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 285,86 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000581/2018 | Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ BB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 553,57 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
3100000711/2018 | Dodávka alko a nealko nápojov, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 2 232,47 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |