3100001465/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,87 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001228/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,24 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001704/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,93 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000512/2020 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,02 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001727/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,90 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000337/2020 |
Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
56,06 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001742/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,00 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001237/2020 |
Provízie, poplatky za 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
57,18 € |
17.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000653/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000697/2020 |
Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
57,30 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001424/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,87 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000788/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001422/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
59,29 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001641/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,53 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001566/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
59,81 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002496/2019 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Iné |
59,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000561/2020 |
Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,93 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000170/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
59,93 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000198/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000374/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000902/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001178/2020 |
Mesačná kontrola EPS 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001392/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001796/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001843/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,32 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |