Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000654/2020 Oprava audiovizuálneho zariadenia, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIATECH Central Europe 35772581 648,00 € 28.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000657/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 28.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000655/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 94,13 € 28.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000807/2020 Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 37 473,00 € 28.04.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000658/2020 Vodné,stočné, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 682,61 € 29.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001089/2020 Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 19 999,98 € 29.04.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000662/2020 Servis a výmena náhradných dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 438,77 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000670/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,49 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000666/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,58 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000667/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 303,67 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000668/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,71 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000660/2020 Oprava autobrány do umyvárky, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 147,12 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000669/2020 Potraviny , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,44 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000671/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,47 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000710/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 01.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000749/2020 Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 01.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000674/2020 Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 70,88 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000665/2020 Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 1 170,00 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000675/2020 Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 86,58 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000673/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 2 102,57 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000672/2020 Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 416,20 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000689/2020 Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 158,00 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000703/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 845,06 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000690/2020 Monitorovací systém GPS 04 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000714/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,70 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000715/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 867,93 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000697/2020 Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 57,30 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000688/2020 Letné pneumatiky BL765GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 429,98 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000713/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 218,14 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000717/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN,OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo kultúry, SR 00165182 645,98 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra