Faktúra č. 584/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 584/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 26.03.2015
  • Celková hodnota: 131,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/2015-UVSR Chlieb tmavý, biely, pečivo cerálne a biele, kaiserky tmavé a biele, toustový chlieb, pečivo na výrobu, strúhanka na mesiac marec 2015, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 Iné 800,00 € 18.02.2015 13.03.2015 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť