Faktúra č. 321/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 321/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 18.02.2015
  • Celková hodnota: 77,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/2015-UVSR Chlieb tmavý, biely, pečivo cerálne a biele, kaiserky tmavé a biele, toustový chlieb, pečivo na výrobu, strúhanka na mesiac február 2015, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 36536776 800,00 € 30.01.2015 12.02.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
1362/2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 Iné 2 239,71 € 07.07.2015 14.08.2015 Faktúra
2566/2015 Transakcie firemných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 2 867,94 € 09.12.2015 12.01.2016 Faktúra
327/2016 Transakcie firemných kariet - január 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 3 611,33 € 12.02.2016 20.03.2016 Faktúra
509/2016 Vyúčtovanie transakcií firemných kariet Diners Club Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 3 629,70 € 11.03.2016 24.04.2016 Faktúra
709/2016 Transakcie firemných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 3 009,57 € 11.04.2016 15.05.2016 Faktúra
59/2016 Transakcie firemných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 3 610,83 € 11.01.2016 05.06.2016 Faktúra
894/2016 Dobropis - preplatok na fieremnej karte Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné -3 448,54 € 09.05.2016 04.07.2016 Faktúra
1136/2016 Transakcie firemných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Diners Club CS, s. r. o. 35757086 Iné 420,70 € 09.06.2016 15.07.2016 Faktúra
3100002234 Platobné karty, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 8 256,51 € 12.09.2016 23.10.2016 Faktúra
3100002379 Platobné karty, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 1 423,88 € 07.10.2016 11.11.2016 Faktúra
3100000161 Firemné karty, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,65 € 09.02.2017 08.03.2017 Faktúra
3100000552 Transakcie fir.kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 4 523,64 € 05.04.2017 06.06.2017 Faktúra
3100000992 Transakcie fir.kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 2 029,86 € 08.06.2017 17.07.2017 Faktúra
3100001230 Transakcie fir.kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 2 070,14 € 07.07.2017 14.08.2017 Faktúra
3100000008/2018 Transakcia firemných kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 3 418,18 € 08.01.2018 20.02.2018 Faktúra
3100002121/2018 Transakcia firemných kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 2 243,00 € 07.12.2018 11.01.2019 Faktúra
3100000007/2019 Transakcia firemných kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 Iné 6 550,00 € 08.01.2019 15.02.2019 Faktúra
Tlačiť