Faktúra č. 3100002112

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100002112
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky, BO
  • Dátum doručenia: 26.08.2016
  • Celková hodnota: 19,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000000239
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000000239 Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 1 000,00 € 21.07.2016 28.07.2016 Ing. Branislav Világi riaditeľ odboru informatiky a elektronických služieb v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť