Faktúra č. 3100000189/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000189/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezp. občerst. počas výj. rok.vlády RS, OS
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 2 845,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002259
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002259 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 13.2.2019, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ obchodu a služieb 42195438 Iné 2 845,50 € 08.02.2019 22.02.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť