Faktúra č. 1437/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1437/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 15.07.2015
- Celková hodnota: 108,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 722/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 24.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722/2015-UVSR | Chlieb tmavý/biely, Pečivo cereálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Toustový chlieb, Pečivo na výrobu, Strúhanku na mesiac júl 2015, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | Iné | 800,00 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |