Faktúra č. 1294/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1294/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Chlieb, pečivo od 11.6.-20.6.2015
  • Dátum doručenia: 26.06.2015
  • Celková hodnota: 215,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 583/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
583/2015-UVSR Chlieb tmavý/biely, Pečivo cereálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Toustový chlieb, Pečivo na výrobu, Strúhanku na mesiac jún 2015, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 36536776 Iné 800,00 € 20.05.2015 01.06.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť