Faktúra č. 212-2019/2-434

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2019/2-434
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 6 076,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2019/NASES zo dňa 21.02.2019
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť