Faktúra č. 212-2019/2-2942

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2019/2-2942
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 9 750,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2019533_Z
  • Identifikácia objednávky: 108/2019/NASES
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť