Faktúra č. 212-2019/2-1862
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2019/2-1862
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 8 864,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75/2019/NASES
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka: 2000 ks
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/2019/NASES | Stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 9 000,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka |