Faktúra č. 212-2019/2-1862

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2019/2-1862
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 8 864,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/2019/NASES
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka: 2000 ks
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/2019/NASES Stravné lístky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 9 000,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Ing. Peter Ďurica generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť