Faktúra č. 212-2018/5-902

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2018/5-902
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 6 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2018/NASES zo dňa 23.01.2018
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2018
  • Poznámka: 1700 ks
Tlačiť