Faktúra č. 212-2018/5-13867

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2018/5-13867
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 8 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 249/2018/NASES zo dňa 19.11.2018
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka: 2000 ks
Tlačiť