Faktúra č. 212-2017/1-21838

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 212-2017/1-21838
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 24.11.2017
  • Celková hodnota: 6 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 326/2017/NASES zo dňa 20.11.2017
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka: 1660 ks
Tlačiť