Faktúra č. 100240079

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 100240079
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 465 216,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zm.150-2022/4617-2465 zo dňa 11.4.2022
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť