Faktúra č. 100220687

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220687
  • Popis fakturovaného plnenia: Podp.preKSDR
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 16 560,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť