Faktúra č. 100220427

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220427
  • Popis fakturovaného plnenia: El. stravovacie poukážky 08/2022
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 5 586,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/4954-3964
  • Identifikácia objednávky: OB-243/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-243/2022/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 Iné 6 500,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Ing. Pavel Karel generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť