Faktúra č. 100220402

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 100220402
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery HP
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota: 1 752,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2021/3410-7209
  • Identifikácia objednávky: OB-229/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-229/2022/NASES tonery Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 JURIGA spol. s. r. o. 31344194 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 752,72 € 11.07.2022 18.07.2022 Ing. Pavel Karel generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť