Faktúra č. 100220243
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo faktúry: 100220243
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 04/2022
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 458 257,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/5407/2016/NASES
- Identifikácia objednávky: OB-73/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-73/2022/NASES | Mesačný poplatok za prípojné body | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 506 327,36 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |