Faktúra č. 100220229

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220229
  • Popis fakturovaného plnenia: E-kupóny (El. stravovacie poukážky)
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 5 665,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/4954-3964
  • Identifikácia objednávky: OB-124/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB-124/2022/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Up Déjeuner, s.r.o 53528654 Iné 6 500,00 € 22.04.2022 22.04.2022 Ing. Pavel Karel Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť