Faktúra č. 100220205

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220205
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady za DCU UVSR obdobie 01.01.- 30.03.2022
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 37 738,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2022/4617-2465
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť