Faktúra č. 100200417

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200417
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 23.10.2020
  • Celková hodnota: 11 640,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2020554_Z
  • Identifikácia objednávky: O-204/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O-204/2020/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 11 700,00 € 22.10.2020 23.10.2020 Ing. Pavel Karel generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť