Faktúra č. 100200219

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200219
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné poukážky
  • Dátum doručenia: 19.06.2020
  • Celková hodnota: 13 431,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2020554_Z
  • Identifikácia objednávky: 94/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2020/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 13 500,00 € 18.06.2020 18.06.2020 Jana Gálová štatutárny orgán NASES Objednávka
Tlačiť