Faktúra č. 100200153

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200153
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 10 744,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2020554_Z
  • Identifikácia objednávky: 78/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
78/2020/NASES Stravné poukážky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 10 800,00 € 30.04.2020 04.05.2020 Ing. Peter Ďurica generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť