Faktúra č. 100200008

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100200008
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky 02/2020
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 11 080,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2019533_Z
  • Identifikácia objednávky: 3/2020/NASES
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/2020/NASES Stravné lístky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 11 250,00 € 10.01.2020 13.01.2020 Ing. Peter Ďurica generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť