Faktúra č. 100190512

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100190512
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 11 257,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2019533_Z
  • Identifikácia objednávky: 289/2019/NASES
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka: 2540 ks
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
289/2019/NASES Stravné lístky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 11 430,00 € 12.12.2019 13.12.2019 Ing. Peter Ďurica generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť