Faktúra č. 100190413

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100190413
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 10 636,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z2019533_Z
  • Identifikácia objednávky: 236/2019/NASES
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
236/2019/NASES Stravné lístky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Iné 10 800,00 € 25.10.2019 28.10.2019 Ing. Peter Ďurica generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť