Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
  • IČO: 36536776
  • Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1689/2012 Pečivo - jún Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 99,36 € 14.06.2012 03.09.2012 Faktúra
1778/2012 Chlieb a pečivo za obdobie 11. 6. - 20. 6. 2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 165,43 € 25.06.2012 04.09.2012 Faktúra
1123/2012-ÚV SR Chlieb a pečivo na mesiac september 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov, IČO: 36536776 36536776 500,00 € 30.08.2012 24.09.2012 Ing. Alena Vidová - riaditeľka odboru Objednávka
1916/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 102,73 € 06.07.2012 24.09.2012 Faktúra
2065/2012 Chlieb, pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 59,33 € 19.07.2012 09.10.2012 Faktúra
1313/2012-ÚV SR Chlieb a pečivo na mesiac október 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 36536776 1 000,00 € 28.09.2012 16.10.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
2124/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 31,82 € 31.07.2012 16.10.2012 Faktúra
2215/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 50,48 € 07.08.2012 23.10.2012 Faktúra
2308/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 16,70 € 16.08.2012 29.10.2012 Faktúra
1515/2012-ÚV SR Chlieb a pečivo na mesiac november 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 36536776 500,00 € 31.10.2012 19.11.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
2367/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 62,44 € 27.08.2012 20.11.2012 Faktúra
2495/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 84,11 € 10.09.2012 22.11.2012 Faktúra
2655/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 99,71 € 25.09.2012 04.12.2012 Faktúra
2679/2012 Chlieb a pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 146,89 € 27.09.2012 04.12.2012 Faktúra
2845/2012 Chlieb,pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 118,96 € 11.10.2012 06.12.2012 Faktúra
2962/2012 Chlieb,pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 134,86 € 22.10.2012 10.12.2012 Faktúra
3028/2012 Chlieb,pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 67,85 € 30.10.2012 12.12.2012 Faktúra
3110/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 136,00 € 08.11.2012 14.12.2012 Faktúra
1693/2012-ÚV SR Chlieb a pečivo na mesiac december 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 36536776 600,00 € 29.11.2012 17.12.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
3241/2012 Chlieb,pečivo Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 36536776 43,13 € 19.11.2012 19.12.2012 Faktúra