HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava


Informácie
  • Názov: HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava
  • IČO: 35712881
  • Adresa:

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2012-ORF Ovocie, zelenina, 1/2012 ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 1 000,00 € 02.01.2012 06.02.2012 Objednávka
41/2012 Ovocie a zelenina Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 377,77 € 09.01.2012 08.02.2012 Faktúra
89/2012-ORF Ovocie a zelenina na mesiac február 2012, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 3 000,00 € 27.01.2012 09.02.2012 Objednávka
99/2012-ORF Ovocie a zelenina na mesiac február 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 1 000,00 € 30.01.2012 10.02.2012 Objednávka
115/2012 potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 180,26 € 13.01.2012 10.02.2012 Faktúra
178/2012 potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 539,30 € 23.01.2012 13.02.2012 Faktúra
201/2012 potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 514,02 € 25.01.2012 17.02.2012 Faktúra
238/2012-ORF Ovocie a zelenina na mesiac marec 2012, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 3 000,00 € 24.02.2012 09.03.2012 Ing. Viera Fischerová - generálna riaditeľka sekcie Objednávka
269/2012-ORF Ovocie a zelenina na mesiac marec 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava, IČO: 35712881 2 000,00 € 27.02.2012 09.03.2012 Ing. Viera Fischerová - generálna riaditeľka sekcie Objednávka
325/2012 potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 788,60 € 07.02.2012 03.04.2012 Faktúra
376/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 819,07 € 09.02.2012 05.04.2012 Faktúra
481/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 1 082,11 € 21.02.2012 11.04.2012 Faktúra
539/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 958,30 € 27.02.2012 12.04.2012 Faktúra
415/2012-ÚV SR Ovocie a zelenina na mesiac apríl 2012, ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 2 000,00 € 27.03.2012 13.04.2012 Ing. Viera Fischerová - generálna riaditeľka sekcie Objednávka
440/2012-ÚV SR Ovocie a zelenina na mesiac apríl 2012, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 3 000,00 € 29.03.2012 17.04.2012 Ing. Viera Fischerová - generálna riaditeľka sekcie Objednávka
632/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 745,34 € 06.03.2012 18.04.2012 Faktúra
673/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 627,04 € 08.03.2012 26.04.2012 Faktúra
811/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 876,23 € 20.03.2012 18.05.2012 Faktúra
824/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 587,30 € 21.03.2012 18.05.2012 Faktúra
1048/2012 Potraviny Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HORTIM - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 35712881 538,37 € 11.04.2012 21.06.2012 Faktúra
1 2 »