Ján Volf


Informácie
  • Názov: Ján Volf
  • IČO: 11785250
  • Adresa: Pifflova 5, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1812/2012 Čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 993,19 € 28.06.2012 10.09.2012 Faktúra
1814/2012 Toaletný papier Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 288,00 € 28.06.2012 10.09.2012 Faktúra
1815/2012 Hrebeňová väzba Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 176,40 € 28.06.2012 10.09.2012 Faktúra
1816/2012 Spotrebný materiál do kuchyne Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 519,68 € 28.06.2012 10.09.2012 Faktúra
1868/2012 Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 2 758,26 € 02.07.2012 13.09.2012 Faktúra
1869/2012 Čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 29,03 € 02.07.2012 13.09.2012 Faktúra
1163/2012-ÚV SR Čistiace prostriedky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 2 200,00 € 07.09.2012 25.09.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1172/2012-ÚV SR Kancelárske potreby, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 2 000,00 € 11.09.2012 25.09.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1971/2012 Papier do tlačiarní Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 2 553,60 € 11.07.2012 25.09.2012 Faktúra
1972/2012 hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 997,06 € 11.07.2012 25.09.2012 Faktúra
1246/2012-ÚV SR Hygienické potreby, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 2 200,00 € 20.09.2012 15.10.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1247/2012-ÚV SR Kancelársky papier, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 2 300,00 € 20.09.2012 15.10.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1255/2012-ÚV SR Kalendáre a diáre na rok 2013, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 944,40 € 24.09.2012 15.10.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
2100/2012 Fólia potravinová + alobal Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 962,50 € 25.07.2012 16.10.2012 Faktúra
2217/2012 Hygienické a čistiace potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 953,70 € 08.08.2012 23.10.2012 Faktúra
1399/2012-ÚV SR Kancelárske potreby, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 1 782,37 € 16.10.2012 23.10.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
2373/2012 Hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 1 173,60 € 28.08.2012 20.11.2012 Faktúra
2394/2012 Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 4 343,64 € 31.08.2012 21.11.2012 Faktúra
1558/2012-ÚV SR Kancelárske potreby na konferenciu v dňoch 15.11.-16.11.2012, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VOLF, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 11785250 131,00 € 12.11.2012 27.11.2012 Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie Objednávka
2592/2012 Čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržálka 11785250 1 842,12 € 18.09.2012 28.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »