Univerzita Komenskeho


Informácie
  • Názov: Univerzita Komenskeho
  • IČO: 00397865
  • Adresa: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003972 Technické, priestorové, organizačné zabezpečenie školenia trénerov a réžia v projekte splnomocnenca vlády SR pre mládež a športu "tréneri v škole", SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 00397865 Iné 12 450,00 € 31.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000224/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 23.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000969/2022 Monit.a hodnot.inkluzív.politík, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 38 640,00 € 24.05.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001199/2022 Tech.,priest.,organ.zab.školenia trén.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100002523/2022 Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 1 400,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002524/2022 Zabezp.odborných,pers.kapacít konf.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 2 078,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002570/2022 Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 9 240,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001392/2021 Tech.pries.,organiz.zab.škol.trénerov,ÚSVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 14 100,00 € 20.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001876/2021 Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 11 708,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100002002/2021 Technické nastavenie webov.stránky,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 14 000,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3100001999/2021 Techn.,priest.zab.školenia, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 2 688,00 € 15.12.2021 14.01.2022 Faktúra
1000002012 Účasť na kurze "Správny súdny poriadok - 3 osoby, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 00397865 Iné 324,00 € 24.09.2018 27.09.2018 Ing. Zuzana Mrnková v zastúpení generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001727/2018 Účasť na kurze, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 00397865 Iné 324,00 € 18.10.2018 20.11.2018 Faktúra
1000000106 Prenájom plavárne na FTVŠ, KVSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Nájmy a prenájmy 90,00 € 09.02.2016 23.02.2016 Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
623/2016 Prenájom plavárne 1/2016-3/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Nájmy a prenájmy 990,00 € 01.04.2016 04.07.2016 Faktúra
448/2016 Prenájom plavárne 28. 2. 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Nájmy a prenájmy 90,00 € 07.03.2016 07.07.2016 Faktúra
3100001756 Prenájom plavárne, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita J.Komenskeho 00397865 Nájmy a prenájmy 1 170,00 € 04.07.2016 30.08.2016 Faktúra
3100002265 Odplata za vecné bremeno, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita J.Komenskeho 00397865 Iné 5 630,10 € 09.09.2016 23.10.2016 Faktúra
102/2014 Prenájom plavárne Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 00397865 1 080,00 € 16.01.2014 27.02.2014 Faktúra
982/2014 Prenájom plavárne Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 00397865 1 080,00 € 07.05.2014 13.06.2014 Faktúra
1 2 »