3100001527/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
146,61 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001529/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
142,47 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001534/2020 |
Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
926,71 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001533/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
67,62 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001552/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 982,38 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003202 |
Oprava presklenia v zimej záhrade v apartmáne č. 324 v pristoroch hotela Bôrik z dôvodu zatekania dažďovej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PROCLEANING, s. r. o. |
36794660 |
|
702,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003203 |
Výroba 2 ks atypických úložných boxov z dreva pre potreby odkladania mobilných telefónov a iPadov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
43717209 |
|
1 320,24 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003204 |
Zabezpečenie odchytu holubov a premiestnenie z kaštieľa v Rusovciach do karanténneho zariadenia skupiny po dobu šiestich mesiacov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona |
31923445 |
|
3 300,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001670 |
Koloniálny tovar na rok 2020 do vyčerpania sumy, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001514/2020 |
Podnájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001566/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
59,81 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001515/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001516/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001520/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001532/2020 |
Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AV Integra servis, s. r. o. |
A,83103Bratislava |
|
214,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001518/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001512/2020 |
Zabez.notárskych služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kovac |
42171598 |
|
187,68 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001513/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 841,45 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001517/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001521/2020 |
Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
4 960,43 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |