3100001640/2020 |
Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
4 894,71 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003112 |
Stavebné práce spojené so zámočníckymi a dopravnými službami, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
46717366 |
|
4 875,60 € |
28.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001358/2020 |
Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
4 875,60 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1000002906 |
Oprava prívodného vodovodného potrubia do budovy ÚZ Bystrica v Banskej Bystrici, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VODOREAL s. r. o. |
36628603 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 823,05 € |
24.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001724 |
Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s r. o. |
685232 |
|
4 800,06 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000002997 |
Zabezpečenie materiálov: Zborník a odborná podkladová štúdia z medzinárodnej konferencie "Pensions in th 21st century - 2nd pillars and other issuers", ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
4 800,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000002999 |
Výroba audio a video spotu: Informačný spot k pandémii Koronavírusu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Iné |
4 800,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000556/2020 |
Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001319/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 794,09 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001632/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 782,20 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000110/2020 |
Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 755,96 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001681/2020 |
Čistiace a hygien.potreby, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 755,67 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000988/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 749,30 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001639/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 699,57 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000995/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
4 691,96 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001621/2020 |
Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 662,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000524/2020 |
Služby BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000974/2020 |
Služby OPP,BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |