Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001743/2022 Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 za 09 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002179/2022 Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 15.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002525/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001565/2022 Náplň pre chemické WC, SE IO, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KARAVANOVO s. r. o. 47515724 66,33 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2000001983 Therford Aqua Soft - 6x6 roliek, Therford Aktiv Blue 2x2l náplň pre chemické wc, dopravné náklady, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KARAVANOVO s.r.o. 47515724 66,33 € 09.08.2022 19.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002418/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 67,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001464/2022 Nájom nebyt.priestor.nedoplatok, Prešov Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 67,40 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100002181/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 67,40 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000064/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,39 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000076/2022 Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000398/2022 Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000627/2022 Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 08.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001151/2022 Mesačná kontrola EPS, 06/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 15.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001399/2022 Mesač.kont.EPS za 07 2022 Štef.BA, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 22.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001770/2022 Mes.kontr.EPS Štefánikova 09 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001918/2022 Mesačná kontrola EPS 10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 12.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002459/2022 Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000476/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,64 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001921/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,77 € 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
1000004159 Oprava chladničky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 69,00 € 20.04.2022 03.05.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka