1000003102 |
Nákup akumulátora 68Ah AGM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
151,20 € |
17.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001327/2020 |
Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
151,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001680/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
152,09 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003213 |
Minimálny rozbor pitnej vody pre objekt ÚV SR, Štefánikova 2, BA, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
607223 |
|
153,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001578/2020 |
Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
153,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000804/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,02 € |
28.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000051/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,84 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001281/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
158,24 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003238 |
Oprava hydrantových ventilov požiarneho vodovodu v objeke ÚZ Bystrica, Banská Bystrica, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s. r. o. |
44253516 |
|
160,56 € |
09.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003064 |
Objednávka na odstránenie úniku plynu v skrini pre domové regulačné a odberné meracie stanice, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
12.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000921/2020 |
Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003111 |
Oprava motorového vozidla Renault Mascot, ŠPZ: BA XB068, kontrola a odborná skúška hydraulickej plošiny, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
40013979 |
|
163,20 € |
28.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001167/2020 |
Oprava MV BA XB068, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
17,82105Bratislava |
|
163,20 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001445/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003086 |
Oprava mraziaceho boxu TYLER 8x8xM, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
165,00 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001102/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
165,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001494/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
165,25 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |