3100000418/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
144,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000853/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000875/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003097 |
Nákup 50 ks chladiacej kvapaliny Antifreeze G12 1l, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
144,00 € |
13.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001010/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001048/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001197/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 07 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001190/2020 |
Odber sprav.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001325/2020 |
Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
144,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001370/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001384/2020 |
Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001469/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001516/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001697/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |