Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001498/2020 Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 126,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001562/2020 Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 126,00 € 19.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001221/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 126,15 € 12.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001423/2020 Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 126,18 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001526/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 126,29 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000776/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 127,46 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100002548/2019 Zabez. zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 128,34 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100001909/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 128,82 € 16.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001124/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 129,43 € 29.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100000558/2020 Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 129,59 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000407/2020 Služby v práčovni, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 129,84 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000167/2020 Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 132,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001205/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 132,19 € 11.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001217/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 132,46 € 14.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001022/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 132,51 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
1000003000 Oprava chladiaceho boxu v cukrárni ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 133,00 € 31.03.2020 16.04.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003058 Oprava chladničky Zanussi RSO6RX1F, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 133,00 € 04.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000621/2020 Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35, 821 04 Bratislava 133,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000937/2020 Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 133,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra