Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001587/2020 Diagnostika poruchy Bratislava NS, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 23.10.2020 19.11.2020 Faktúra
1000002966 Pravidelná údržba frankovacieho zariadenia, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 Stavebné práce, opravárenské práce 102,00 € 03.03.2020 10.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000652/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 102,53 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000940/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 103,81 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001261/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 103,94 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001781/2020 Pečivo a dezerty, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 105,12 € 26.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000860/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 105,16 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003130 Zverejnenie inzercie na voľnú pracovnú pozíciu na portáli Profesia.sk na obdobie 1 mesiaca, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 14.08.2020 17.08.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000202/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 108,89 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001360/2020 Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 110,74 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001499/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,78 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001241/2020 Oprava MV BAXB310, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 112,90 € 19.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000048/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 113,68 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100001655/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 113,69 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
1000003246 Oprava krájača zeleniny DITO-ELEKTROLUX, model TRS 1V, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 114,44 € 11.11.2020 12.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001880/2020 Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 114,44 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
1000002939 Nákup striekacej pištole k umývaciemu zariadeniu Kärcher pre autodielňu, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s. r. o. 35904500 Iné 115,20 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000242/2020 Ručná striekacia pištol, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s.r.o. 35904500 Iné 115,20 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001285/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,36 € 31.08.2020 21.09.2020 Faktúra